Звіт про благодійні внески
Звіт
по надходженню та використанню благодійних внесків ЗДО №33 «Перлинка»
за період 01.11.2019 по 30.11.2019 року
- Залишок на початок періоду 151,18 грн.
2.Надходження:
№ | Група | Сума внесків, грн. |
| Примітка | ВСЬОГО | |||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | інше |
|
| ||
1. | к.115 «Ласунчики» | + | + | + | + | - | - |
|
|
|
2. | к.108 «Веселка» | + | + | - | 220 | 260 | 190 |
|
|
|
3 | к.104 «Розумники» | - | - | - | + | - | - |
|
|
|
4 | к.101 «Грайлики» | --- | --- | --- | - | 200 | 200 |
|
|
|
5 | к.205 «Всезнайки» | + | - | - | + | - | - |
|
|
|
6 | к.203 «Пізнайки» | + | + | + | + | 62 | - |
|
|
|
7 | к.206 «Мрійники» | + | + | + | + | - | - |
|
|
|
8 | Театр /каштани |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Кошти колективу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всього |
|
|
| 220 | 522 | 390 |
|
| 1132
|
3.Видатки
№ | Назва товару, послуга | Назва підтверджуючого документу | Дата | Сума, грн |
| Послуга : інтернет | чек | 27.11.2019 | 300.00 |
| Послуга з налагодження компьютера | чек | 25.112019 | 250.00 |
| Папір А4 | чек | 26.11.2019 | 300.00 |
| Клейка стрічка | чек | 22.11.2019 | 22.00 |
| Труба 110/1 м | чек | 22..11.2019 | 69.00 |
| Метизи | чек | 08.11.2019 | 15.00 |
| Лампочки10 Вт | чек | 08.11.2019 | 105.00 |
| Держак для мітел | чек | 22.11.2019 | 71.00 |
| Кабельний канал 16*16 | чек | 21.11.2019 | 25.50 |
| Лампочки 10 Вт | чек | 21.11.2019 | 87.00 |
| ВСЬОГО |
|
| 1244.50 |
Залишок на кінець періоду: 38,68 грн
Голова батьківського комітету ЗДО №33 Алсітова Н.С.__________
Звіт
по надходженню та використанню благодійних внесків ЗДО №33 «Перлинка»
за період 01.10.2019 по 31.10.2019 року
- Залишок на початок періоду 32,38 грн.
2.Надходження:
№ | Група | Сума внесків, грн. | Примітка | ВСЬОГО | |||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | інше |
|
| ||
1. | к.115 «Ласунчики» | + | 200 | 200 | 275 | - |
|
|
|
2. | к.108 «Веселка» | + | + | - | - | - |
|
|
|
3 | к.104 «Розумники» | - | - | - | 200 | - |
|
|
|
4 | к.101 «Грайлики» | --- | --- | --- | - | - |
|
|
|
5 | к.205 «Всезнайки» | + | - | - | 100 | - |
|
|
|
6 | к.203 «Пізнайки» | + | + | + | 384 | - |
|
|
|
7 | к.206 «Мрійники» | + | 300 | 300 | 250 | - |
|
|
|
8 | Театр /каштани |
|
|
|
|
| -/260 |
|
|
9 | Кошти колективу |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всього |
| 500 | 500 | 1209 |
| -/260 |
| 2469.00 |
3.Видатки
№ | Назва товару, послуга | Назва підтверджуючого документу | Дата | Сума, грн |
| Послуга : виготовлення ключів | чек | 10.10.2019 | 180.00 |
| Послуга : бюджетний платіж | чек | 12.10.2019 | 300.00 |
| Послуга з налагодження компьютера | чек | 17.10.2019 | 200.00 |
| Послуга: оплата навчання | чек | 04.10.2019 | 673.00 |
| Папір А4 | чек | 29.10.2019 | 300.00 |
| Грамоти | чек | 01.10.2019 | 20.00 |
| Вугол металічний 25*25 | чек | 08.10.2019 | 59.50 |
| Метизи | чек | 08.10.2019 | 45.00 |
| Поріжок ПЦ А 38 1,8м | чек | 10.10.2019 | 440.90 |
| Клей полімерний ДРАКО | чек | 10.10.2019 | 131.80 |
| ВСЬОГО |
|
| 2350.20 |
Залишок на кінець періоду: 151.18 грн
Голова батьківського комітету ЗДО №33 Алсітова Н.С.__________
Звіт
по надходженню та використанню благодійних внесків ЗДО №33 «Перлинка»
за період 01.09.2019 по 30.09.2019 року
- Залишок на початок періоду 05,67 грн.
2.Надходження:
№ | Група | Сума внесків, грн. | Примітка | ВСЬОГО | |||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | інше |
|
| ||
1. | Ранньовікова | + | + | + | - |
| 350 | вступні |
|
2. | Молодша | + | + | + | + |
| 350 | вступні |
|
3 | Середня | + | + | + | - |
|
|
|
|
4 | різновікова | - | - | - | - |
|
|
|
|
5 | Старша | - | - | - | - |
|
|
|
|
6 | ППР | + | + | + | + | + |
|
|
|
7 | Логопедична | + | + | + | - |
|
|
|
|
8 | Театр /каштани |
|
|
|
|
| 580/110 |
|
|
9 | Кошти колективу |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всього |
|
|
|
|
| 1390.0 |
| 1390.0 |
3.Видатки
№ | Назва товару, послуга | Назва підтверджуючого документу | Дата | Сума, грн |
| Послуга: Підключення мережі інтернету | чек | 10.09.2019 | 502.00 |
| Послуга : бюджетний платіж | чек | 12.09.2019 | 56.79 |
| Послуга з налагодження компьютера | чек | 17.09.2019 | 200.00 |
| Фарба для принтера 4 шт | чек | 04.09.2019 | 396.00 |
| Сверло д6 бетон. 3 шт | чек | 17.09.2019 | 25.50 |
| Селікон | чек | 17.09.2019 | 51.00 |
| Лампочка 8 Вт | чек | 17.09.2019 | 25.00 |
| Лампочка 10 Вт | чек | 17.09.2019 | 39.00 |
| Круг відрізний 125*1,6 | чек | 17.09.2019 | 12.00 |
| Маркер чорний двосторонній | чек | 17.09.2019 | 4.00 |
| Ізоляційна стрічка | чек | 17.09.2019 | 14.00 |
| Ізоляційна стрічка бавовняна шт. 2 | чек | 17.09.2019 | 38.00 |
| ВСЬОГО |
|
| 1363.29 |
Залишок на кінець періоду: 32.38 грн
Голова батьківського комітету ЗДО №33 Алсітова Н.С.__________
Звіт
по надходженню та використанню благодійних внесків ЗДО №33 «Перлинка»
за період 01.08.2019 по 31.08.2019 року
- Залишок на початок періоду 02,67 грн.
2.Надходження:
№ | Група | Сума внесків, грн. | Примітка | ВСЬОГО | |||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | інше |
|
| ||
1. | Ранньовікова | + | + | + | - |
| 350+200 | вступні |
|
2. | Молодша | + | + | + | 600 |
|
|
|
|
3 | Середня | + | + | 200 | - |
|
|
|
|
4 | різновікова | - | - | - | - |
|
|
|
|
5 | Старша | - | - | - | - |
|
|
|
|
6 | ППР | + | 87,5 | 87,5 | 52,5 | 12,5 |
|
|
|
7 | Логопедична | + | + | 200 | - |
| 510,85 | вступні |
|
8 | Фотограф/макулатура |
|
|
|
|
| 180/132 |
|
|
9 | Кошти колективу |
|
|
|
|
| - |
|
|
| Всього |
| 87,5 | 487,5 | 652,5 | 12,5 | 1372,85 |
| 2612,85 |
3.Видатки
№ | Назва товару, послуга | Назва підтверджуючого документу | Дата | Сума, грн |
| Послуга: інтернет | чек | 30.08.2019 | 200.00 |
| Послуга : бюджетний платіж | чек | 28.08.2019 | 151.00 |
| Чорнило для принтера | чек | 18.08.2019 | 199.00 |
| Папір А 4 пач 7шт | чек | 18.08.2019 | 552.00 |
| Емаль ПФ-115 біла 2б/2,8 кг | чек | 18.08.2019 | 278.00 |
| Фарба водоємульсійна6 кг/2 в | чек | 18.08.2019 | 270.20 |
| Емаль ПФ-115 шоколад 1б/2,8 кг | чек | 16.08.2019 | 160.00 |
| Колор 2 б | чек | 16.08.2019 | 50.00 |
| Манжети 1пач | чек | 14.08.2019 | 72.00 |
| Газ 1 б | чек | 14.08.2019 | 29.00 |
| Ніпель ¾ -2шт | чек | 14.08.2019 | 56.00 |
| Кран ¾-1 шт | чек | 12.08.2019 | 57.00 |
| Засіб проти іржі | чек | 12.08.2019 | 24.80 |
| Плівка п/є чорна 1,5мкм 12 м | чек | 29.08.2019 | 206.52 |
| Рубероїд РКК-350 | чек | 29.08.2019 | 111.07 |
| Цемент ПЦ М-400 25 кг-1 м | чек | 29.08.2019 | 84.54 |
| Єлектроди АНО-36 3 мм-1 кг | чек | 29.08.2019 | 108.72 |
| ВСЬОГО |
|
| 2609.85 |
Залишок на кінець періоду: 5,67грн
Голова батьківського комітету ЗДО №33 Алсітова Н.С.__________
Звіт
по надходженню та використанню благодійних внесків ЗДО №33 «Перлинка»
за період 01.07.2019 по 31.07.2019 року
- Залишок на початок періоду 01,03 грн.
2.Надходження
№ | Група | Сума внесків, грн. | Примітка | ВСЬОГО | |||||
04 | 05 | 06 | 07 |
| інше |
|
| ||
1. | Ранньовікова | + | + | 175 | - |
| 350 | вступні |
|
2. | Молодша | + | 300 | 300 | - |
| 350 | вступні |
|
3 | Середня | + | 200 | - | - |
|
|
|
|
4 | різновікова | - | - | - | - |
|
|
|
|
5 | Старша | - | - | - | - |
|
|
|
|
6 | ППР | + | - | - | - |
|
|
|
|
7 | Логопедична | + | + | - | - |
|
|
|
|
8 | Гурткова робота |
|
|
|
|
| - |
|
|
9 | Кошти коллективу |
|
|
|
|
| - |
|
|
| Всього |
| 500 | 475 |
|
| 700 |
| 1675 |
3.Видатки
№ | Назва товару, послуга | Назва підтверджуючого документу | Дата | Сумма, грн |
| Послуга: інтернет | чек | 01.07.2019 | 200.00 |
| Послуга : бюджетний платіж | чек | 04.07.2019 | 210.00 |
| Послуга : бак дослідження питної води(розп. МГ) | чек | 10.07.2019 | 248.36 |
| Папір А 4 пач 3шт | чек | 13.07.2019 | 330.00 |
| Бланк «Меню требование» | чек | 13.07.2019 | 140.00 |
| Колорант 1шт | чек | 13.07.2019 | 25.00 |
| Лампа 10 В 6 шт | чек | 13.07.2019 | 300.00 |
| Лампа 100 В -10 шт | чек | 13.07.2019 | 70.00 |
| Лампа 100 В 36 Вольт -5 шт | чек | 13.07.2019 | 42.00 |
| Стяжки 4,8*400 | чек | 23.07.2019 | 30.00 |
| Електроди 3 | чек | 23.07.2019 | 78.00 |
| ВСЬОГО | чек |
| 1673.36 |
Залишок на кінець періоду: 2.67грн
Голова батьківського комітету ЗДО №33 Алсітова Н.С.__________
Звіт
по надходженню та використанню благодійних внесків ЗДО №33 «Перлинка»
за період 01.06.2019 по 30.06.2019 року
- Залишок на початок періоду 32,53 грн.
2.Надходження
№ | Група | Сума внесків, грн. | Примітка | ВСЬОГО | |||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | інше |
|
| ||
1. | Ранньовікова | - | - | - | - |
| 350 | вступні |
|
2. | Молодша | - | - | - | - |
| 350 | вступні |
|
3 | Середня |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | різновікова |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Старша | - | - | - |
|
|
|
|
|
6 | ППР | - | - | - |
|
|
|
|
|
7 | Логопедична | - | - | - | - |
|
|
|
|
8 | Гурткова робота |
|
|
|
|
| 4000 |
|
|
9 | Кошти коллективу |
|
|
|
|
| 971 |
|
|
| Всього |
|
|
|
|
| 5671 |
| 5671,00 |
3.Видатки
№ | Назва товару, послуга | Назва підтверджуючого документу | Дата | Сумма, грн |
| Послуга: обслуговування та налагодження програмного забезпечення | чек | 20.06.2019 | 350.00 |
| Послуга : бюджетний платіж | чек | 04.06.2019 | 190.00 |
| Послуга : бюджетний платіж | чек | 27.06.2019 | 190.00 |
| Шпаклевка финиш-25кг | чек | 13.06.2019 | 167.00 |
| Грунтовка акрилова-10л | чек | 13.06.2019 | 67.00 |
| Смивка старой краски -3б | чек | 13.06.2019 | 175.20 |
| Шпаклевка по дереву-3 б | чек | 13.06.2019 | 171.00 |
| Сетка абразивна | чек | 13.06.2019 | 36.00 |
| Фарба водоемульсійна | чек | 13.06.2019 | 176.30 |
| Кабель до телевізора | чек | 21.06.2019 | 180.00 |
| Телевізор ERGO 32 " | чек | 21.06.2019 | 4000.00 |
| ВСЬОГО | чек |
| 5702.50 |
Залишок на кінець періоду: 1.03 грн.
Голова батьківського комітету ЗДО №33 Алсітова Н.С.__________
Звіт
по надходженню та використанню благодійних внесків ЗДО №33 «Перлинка»
за період 01.05.2019 по 31.05.2019 року
- Залишок на початок періоду 1212,53 грн.
2.Надходження
№ | Група | Сума внесків, грн. | Примітка | ВСЬОГО | |||||
02 | 03 | 04 | 05 |
| інше |
|
| ||
1. | Ранньовікова | - | - | - | 160 |
|
|
|
|
2. | Молодша | - | - | - | - |
|
|
|
|
3 | Середня |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | різновікова |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Старша | - | - | - |
|
|
|
|
|
6 | ППР | - | - | 87 |
|
|
|
|
|
7 | Логопедична | - | - | - | 175 |
|
|
|
|
8 | Подарунок випускників |
|
|
|
|
| 1600 |
|
|
9 | Кошти коллективу |
|
|
|
| 2800 |
|
|
|
| Всього | - |
| 87 | 335 | 2800 | 1600 |
| 4822,00 |
3.Видатки
№ | Назва товару, послуга | Назва підтверджуючого документу | Дата | Сумма, грн |
| Послуга: обслуговування та налагодження програмного забезпечення | чек | 22.05.2019 | 850.00 |
| Послуга: інтернет | чек | 06.05.2019 | 139.00 |
| Послуга: оплата за навчання | чек | 15.05.2019 | 385.00 |
| Оплата пені за ел.ен | чек | 03.05.2019 | 74.00 |
| Папір А4 2шт | чек | 21.05.2019 | 210.00 |
|
Диск125*40 1шт | чек | 31.05.2019 | 80.00 |
| Саморізи | чек | 31.05.2019 | 45.00 |
| Трубка силіконова 4м | чек | 31.05.2019 | 34.00 |
| Принтер 1 шт | чек | 03.05.2019 | 4100.00 |
| Ел. Лампи 36 Вт-9шт | чек | 16.04.2019 | 85.50 |
| ВСЬОГО | чек |
| 6002,50 |
Залишок на кінець періоду 32,03 грн.
Голова батьківського комітету ЗДО №33 Алсітова Н.С.__________
Звіт
по надходженню та використанню благодійних внесків ЗДО №33 «Перлинка»
за період 01.04.2019 по 30.04.2019 року
- Залишок на початок періоду 2177.33 грн.
2.Надходження
№ | Група | Сума внесків, грн. | Примітка | ВСЬОГО | |||||
12 | 01 | 02 | 03 | 04 | інше |
|
| ||
1. | Ранньовікова | - | - | - | 250 | 100 |
|
|
|
2. | Молодша | - | - | - | 100 |
|
|
|
|
3 | Середня | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
4 | різновікова | - |
|
|
|
|
|
|
|
5 | Старша | - | - | - | 200 |
|
|
|
|
6 | ППР | - | - | 140 | 140 |
|
|
|
|
7 | Логопедична | - | - | - | - | 50 |
|
|
|
| Всього | 200 |
| 140 | 690 | 150 |
|
| 1180 |
3.Видатки
№ | Назва товару, послуга | Назва підтверджуючого документу | Дата | Сумма, грн |
| Послуга: обслуговування та налагодження програмного забезпечення | чек | 22.04.2019 | 740.00 |
| Папір 6шт | чек | 11.04.2019 | 24.00 |
| Папір газетний А4 3 пач | чек | 17.04.2019 | 90.00 |
| Фарба для принтера | чек | 08.04.2019 | 55.00 |
| Автомат 25А | чек | 05.04.2019 | 154.00 |
| Ізоляційна стрічка 2 шт | чек | 05.04.2019 | 41.00 |
| Щітка по металу 2 шт | чек | 22.04.2019 | 39.60 |
| Метизи | чек | 16.04.2019 | 150.80 |
| Секрет врізного замка | чек | 16.04.2019 | 136.00 |
| Нитки та голки 2 набори | чек | 01.04.2019 | 26.50 |
| Шпатлівка НР фин 25 кг/1м | чек | 23.04.2019 | 136.50 |
| Фарба ПФ чорна 3/2,8 кг | чек | 22.04.2019 | 355.00 |
| Уайт-спирит2/0,9л | чек | 22.04.2019 | 70.40 |
| Щітка 6 шт | чек | 22.04.2019 | 126.00 |
| ВСЬОГО | чек |
| 2144.80 |
Залишок на кінець періоду 1212.53 грн.
Голова батьківського комітету ЗДО №33 Алсітова Н.С.__________
Звіт
по надходженню та використанню благодійних внесків ЗДО №33 «Перлинка»
за період 01.03.2019 по 31.03.2019 року
- Залишок на початок періоду 99.58 грн.
2.Надходження
№ | Група | Сума внесків, грн. | Примітка | ВСЬОГО |
| |||||
12 | 01 | 02 | 03 | інше |
|
| ||||
1. | Ранньовікова | - | 50 | 175 |
|
| 350 вступ |
| ||
2. | Молодша | - | - | 400 | 100 |
|
|
| ||
3 | Середня |
|
|
|
|
|
|
| ||
4 | різновікова | 300 |
|
|
|
|
|
| ||
5 | Старша | - | - | 175 |
|
| 350 вступ |
| ||
6 | ППР | - | - |
|
|
|
|
| ||
7 | Логопедична |
| 175 | 175 | 175 |
|
|
| ||
8 | ФОТОГРАФ |
|
|
|
| 222 |
|
| ||
9 | Театр «Мильні бульбашки» |
|
|
|
| 660 |
|
| ||
10 | Гурткова робота |
|
|
|
| 500 |
|
| ||
| Всього | 300 | 225 | 925 | 275 | 1382 | 700 | 3807 | ||
3.Видатки
№ | Назва товару, послуга | Назва підтверджуючого документу | Дата | Сумма, грн |
| Секрет врізного замка | чек | 05.03.2019 | 284.00 |
| Набір для прикрашання (музичного залу)-4 шт | чек | 05.03.2019 | 440.00 |
| Послуга обслуговування програмного забезпечення | чек | 05.03.2019 | 250.00 |
| Чорнило до принтера | чек | 05.03.2019 | 100.00 |
| Бланк «Меню-требование» | чек | 11.03.2019 | 60.00 |
| Ізоляційна стрічка 3 шт | чек | 11.03.2019 | 54.00 |
| Сегрегатор 2 шт | чек | 11.03.2019 | 120.00 |
| Метизи-4 шт | чек | 11.03.2019 | 112.00 |
| Колодка (Фильтр) | чек | 11.03.2019 | 115.00 |
| Провід ПВС 3*2,5 | чек | 11.03.2019 | 138.25 |
| Круг відрізний-2 шт | чек | 22.03.2019 | 56.00 |
| ВСЬОГО |
|
| 1729.25 |
Залишок на кінець періоду 2177.33 грн.
Голова батьківського комітету ЗДО №33 Алсітова Н.С.__________
Звіт
по надходженню та використанню благодійних внесків
ЗДО №33 «Перлинка»
за період 01.02.2019 по 28.02.2019 року
- Залишок на початок періоду 60.58 грн.
2.Надходження
№ | Група | Сума внесків, грн. | Примітка | ВСЬОГО | |||||
10/11 | 12 | 01 | 02 | інше | |||||
1. | Ранньовікова | - |
| 200 |
|
|
|
| |
2. | Молодша | - | - | - |
|
|
|
| |
3 | Середня | - |
|
|
|
|
|
| |
4 | різновікова |
|
|
|
|
|
|
| |
5 | Старша | - | - | 200 |
|
|
|
| |
6 | ППР | - | 125 | 125 |
|
|
|
| |
7 | Логопедична |
|
|
|
|
|
|
| |
8 | ФОТОГРАФ |
|
|
|
|
|
|
| |
9 | Про-ня циркової вистави |
|
|
|
| 620 |
|
| |
10 | Гурткова робота |
|
|
|
| 410 |
|
| |
| Всього |
| 125 | 525 |
| 1130 |
| 1780 | |
3.Видатки
№ | Назва товару, послуга | Назва підтверджуючого документу | Дата | Сумма, грн |
| Папір для друку А4- 3 пач | чек | 05.02.2019 | 297.00 |
| Бланки «Накопич.відомість» | чек | 05.02.2019 | 26.00 |
| Послуга интернет | чек | 05.02.2019 | 230.00 |
| Водоємульсійна фарба -2 в | чек | 15.02.2019 | 428.00 |
| Валик для фарби-2 шт | чек | 15.02.2019 | 144.00 |
| Лампочки 10 Вт-12шт муз.зал | чек | 19.02.2019 | 340.00 |
| Клеєвий пістолет в наборі -1 шт | чек | 21.02.2019 | 159.00 |
| Метизи -3 пач | чек | 21.02.2019 | 117.00 |
| ВСЬОГО |
|
| 1741.00 |
Залишок на кінець періоду 99.58 грн.
Голова батьківського комітету ЗДО №33 Алсітова Н.С.__________
Звіт
по надходженню та використанню благодійних внесків
ЗДО №33 «Перлинка»
за період 01.01.2019 по 31.01.2019 року
- Залишок на початок періоду 132.58 грн.
2.Надходження
№ | Група | Сума внесків, грн. | Примітка | ВСЬОГО | ||||
11 | 12 | 01 | інше | |||||
1. | Ранньовікова | - | 200 |
|
|
|
| |
2. | Молодша | - | 250 | 300 |
| 350 вступні |
| |
3 | Середня | 200 |
|
|
|
|
| |
4 | різновікова | - |
|
|
|
|
| |
5 | Старша | - | 150 |
|
|
|
| |
6 | ППР | - | - |
|
| 350 вступні |
| |
7 | Логопедична |
|
|
|
|
|
| |
8 | ФОТОГРАФ |
|
|
|
|
|
| |
9 | Колектив ЗДО№33 |
|
|
|
|
|
| |
10 | Гурткова робота |
|
|
| 410 |
|
| |
| Всього | 200 | 350 | 300 | 410 | 700 | 1960 | |
3.Видатки
№ | Назва товару, послуга | Назва підтверджуючого документу | Дата | Сумма, грн |
| Секрет врізного замка | чек | 03.01.2019 | 243.00 |
| Послуга интернет | чек | 03.01.2019 | 85.00 |
| Послуга обслуговування програмного забезпечення | чек | 30.01.2019 | 550.00 |
| Заміна картриджів до принтера | чек | 15.01.2019 | 1000.00 |
| Лампочки 10 Вт-2шт | чек | 21.01.2019 | 60.00 |
| Прокладки резинові 1 пач | чек | 21.01.2019 | 42.00 |
| ВСЬОГО |
|
| 2032.00 |
Залишок на кінець періоду 60.58 грн.
Голова батьківського комітету ЗДО №33 Алсітова Н.С.__________
Звіт
по надходженню та використанню благодійних внесків
ЗДО №33 «Перлинка»
за період 01.12.2018 по 31.12.2018 року
- Залишок на початок періоду 12.18 грн.
2.Надходження
№ | Група | Сума внесків, грн. | Примітка | ВСЬОГО | ||||
10 | 11 |
| інше | |||||
1. | Ранньовікова | - | - |
|
|
|
| |
2. | Молодша | - | 250 | 300 |
|
|
| |
3 | Середня | 200 |
|
|
|
|
| |
4 | різновікова | - |
|
|
|
|
| |
5 | Старша | - | 150 |
|
|
|
| |
6 | ППР | 112 | 112 |
|
|
|
| |
7 | Логопедична |
|
|
|
|
|
| |
8 | ФОТОГРАФ |
|
|
|
|
|
| |
9 | Колектив ЗДО№33 |
|
|
|
|
|
| |
| Всього | 312 | 512 | 300 |
|
| 1124 | |
3.Видатки
№ | Назва товару, послуга | Назва підтверджуючого документу | Дата | Сумма, грн |
| Бланки «Меню-требования» | чек | 05.12.2018 | 180.00 |
| Послуга интернет | чек | 05.12.2018 | 170.00 |
| Послуга підключення інтернету | чек | 07.12.2018 | 432.00 |
| Метизи 1 пач | чек | 07.12.2018 | 65.60 |
| Розетки-1шт | чек | 07.12.2018 | 79.00 |
| Лампочки 10 Вт-2шт | чек | 12.12.2018 | 60.00 |
| Розетки-2шт | чек | 12.12.2018 | 146.00 |
| ВСЬОГО |
|
| 1132.60 |
Залишок на кінець періоду 132.58 грн.
Голова батьківського комітету ЗДО №33 Алсітова Н.С.__________ Звіт
по надходженню та використанню благодійних внесків
ЗДО №33 «Перлинка»
за період 01.11.2018 по 30.11.2018 року
- Залишок на початок періоду 12.18 грн.
2.Надходження
№ | Група | Сума внесків, грн. | Примітка | ВСЬОГО | ||||
10 | 11 |
| інше | |||||
1. | Ранньовікова | 125 | - |
|
| 2*350+100 (вступні внески) |
| |
2. | Молодша | 25 | 200 |
|
|
|
| |
3 | Середня |
|
|
|
|
|
| |
4 | різновікова | - |
|
|
|
|
| |
5 | Старша | - |
|
|
|
|
| |
6 | ППР |
|
|
|
|
|
| |
7 | Логопедична |
|
|
|
|
|
| |
8 | ФОТОГРАФ |
|
|
| 297 |
|
| |
9 | Колектив ЗДО№33 |
|
|
|
|
|
| |
| Всього | 150 | 200 |
| 297 | 800 | 1447 | |
3.Видатки
№ | Назва товару, послуга | Назва підтверджуючого документу | Дата | Сумма, грн |
| Колор 1 шт | чек | 05.11.2018 | 29.50 |
| Послуга интернет | чек | 03.11.2018 | 150.00 |
| Фарба водоемульсійна 3 в | чек | 15.11.2018 | 471.00 |
| Метізи 1 пач | чек | 07.11.2018 | 17.00 |
| Черенок для лопати-1шт | чек | 07.11.2018 | 33.00 |
| Лампочки 10 Вт-3шт | чек | 12.11.2018 | 90.00 |
| Лампочки 10 Вт-14 шт | чек | 12.11.2018 | 392.00 |
| Клей для обоев 1 пач | чек | 21.10.2018 | 29.50 |
| Саморізи 1 уп | чек | 21.11.2018 | 15.00 |
| Папки 2 шт | чек | 21.11.2018 | 91.00 |
| ВСЬОГО |
|
| 1318.00 |
Залишок на кінець періоду 141.18 грн.
Голова батьківського комітету ЗДО №33 Алсітова Н.С.__________ Звіт
по надходженню та використанню благодійних внесків
ДНЗ №33 «Перлинка»
за період 01.10.2018 по 31.10.2018 року
{C}1. Залишок на початок періоду 2880.38 грн.
2.Надходження
№ | Група | Сума внесків, грн. | Примітка | ВСЬОГО | ||||
08 | 09 | 10 | інше | |||||
1. | Ранньовікова | - | - | 125 |
| 350(вступні внески) |
| |
2. | Молодша | - | 250 | 175 |
|
|
| |
3 | Середня | 220 |
|
|
|
|
| |
4 | різновікова | - | 150 |
|
|
|
| |
5 | Старша | - | 225 |
|
|
|
| |
6 | ППР |
|
|
|
|
|
| |
7 | Логопедична |
|
|
|
|
|
| |
8 | Здача каштанів |
|
|
| 135 |
|
| |
| Колектив ДНЗ№33 |
|
|
|
|
|
| |
| Всього | 220 | 625 | 300 | 135 | 350 | 1630 | |
3.Видатки
№ | Назва товару, послуга | Назва підтверджуючого документу | Дата | Сумма, грн |
1. | Бланки «Меню-требование» | чек | 05.10.2018 | 63.00 |
2. | Колор 2 шт | чек | 05.10.2018 | 52.00 |
3. | Оплати послуги по усуненню аварії на мережі ЦО | акт | 05.10.2018 | 3651.00 |
4. | Фарба водоемульсійна 1 в | чек | 08.10.2018 | 125.00 |
5. | Труба 20 м.п. 4 | чек | 08.10.2018 | 108.00 |
6. | Папір офісний 2 пач | чек | 09.10.2018 | 180.00 |
7. | Пробка бат 2 шт | чек | 12.10.2018 | 68.00 |
8. | Фітинг 20 ¾ 2 шт | чек | 12.10.2018 | 110.00 |
9. | Клей для обоев 1 уп | чек | 18.10.2018 | 29.50 |
10. | Тетради 2 шт | чек | 18.10.2018 | 100.00 |
11. | Тетрадь 1 шт | чек | 18.10.2018 | 11.70 |
12. | ВСЬОГО |
|
| 4498.20 |
Залишок на кінець періоду 12.18 грн.
Голова батьківського комітету ЗДО №33 Алсідова Н.С.__________
Звіт
по надходженню та використанню благодійних внесків
ЗДО №33 «Перлинка»
за період 01.09.2018 по 30.09.2018року
1. Залишок на початок періоду 5.08 грн.
2. Надходження:
№ | Група | Сума внесків, грн. | ||||||
Борг за 08.2018 |
вересень | Ярмарка 19.09 | Ремонт системи опалення | вступні внески |
|
Всього | ||
1. | Ясельна |
| 150,00 | 74,00 | 200,00 | 550,00 |
|
|
2. | Молодша | 425,00 |
| 41,30 |
|
|
|
|
3. | Середня |
|
| 55,00 | 280,00 |
|
|
|
4 | Різновікова |
|
| 73,00 |
|
|
|
|
5 | Старша |
|
| 110,00 | 220,00 |
|
|
|
6 | ППР |
|
| 110,00 | 80,00 |
|
|
|
7 | Логопед. |
|
| 140,00 | 60,00 |
|
|
|
8 | Колектив ЗДО |
|
|
|
|
| 110,00 |
|
9 | Театр |
|
|
|
|
| 730,00 |
|
10 | Здача каштанів |
|
|
|
|
| 343,00 |
|
| Всього | 425,00 | 150,00 | 533,30 | 840,00 | 550,00 | 1183,00 | 3681,3 |
3.Видатки
№ | Назва товару, послуга | Назва підтвердж. документу | Дата | Сумма, грн |
1. | Колор | чек | 06.09.2018 | 37.00 |
2. | Клей обойний 2 пач | чек | 06.09.2018 | 62.00 |
3. | Заглушка 0.5 дюйм 2 шт. | чек | 13.09.2018 | 27.00 |
4. | Фітинг 0,5 2 шт. | чек | 13.09.2018 | 52.00 |
5. | Труба металопласт 1 м | чек | 13.09.2018 | 23.00 |
6. | Папір офісний 1 пач |
| 18.09.2018 | 99.00 |
7. | Дюбель-гвоздь 1 пач | чек | 18.09.2018 | 28.00 |
8. | Оплата послуги: ремонт конфорок | акт | 24.09.2018 | 100.00 |
9. | Оплата послуги:інтернет | чек | 27.09.2018 | 70.00 |
10. | Лампочки світодіодні 10 В - 11шт | чек | 27.09.2018 | 308.00 |
11. | Всього |
|
| 806.00 |
Залишок на кінець періоду( п.1+п.2)- п.3 : 2880.38 грн.
Примітка: Грошові кошти необхідні для ремонту системи опалення.
Голова батьківського комітету ЗДО №33__________ Мелешко І.М.
Звіт
По надходженню та використанню благодійних внесків
ДНЗ №33 «Перлинка»
За період 01.08.2018 по 31.08.2018року
1. Залишок на початок періоду 5,00 грн.
2.Надходження 5322 грн
№ | Група | Сума внесків, грн. | Примітка | |
вступні внески | Ремонт опалення | |||
1. | Ясельна | 150 | 350 | 200 |
2. | Молодша | 180(борг за 07) |
|
|
3. | Середня |
|
| 160+120 |
4 | Старша | 25 |
| 220 |
5 | Спец. гр.ППР | 50(борг за 07) |
| 60+20 |
6 | логопедична |
|
| 60 |
7 | Колектив ДНЗ№33 | 3727 |
|
|
| Всього | 4132
| 350 | 840
|
3.Видатки 5301,92грн
№ | Назва товару, послуга | Назва підтверджуючого документу | Дата | Сумма, грн |
1 | Деревяна рейка | чек | 01.08.2018 | 302.50 |
2 | Саморізи 3пач | чек | 01.08.2018 | 74.50 |
3 | Сітка затир очна 1 пач | чек | 01.08.2018 | 41.70 |
4 | Круг відрізний 5шт | чек | 01.08.2018 | 87.50 |
5 | Скоба 1уп | чек | 02.08.2018 | 23.00 |
6 | Завіси 2шт | чек | 02.08.2018 | 26.00 |
7 | Шпатлівка фініш 25 кг- 1 м | чек | 03.08.2018 | 134.00 |
8 | Цемент М400 25кг-8м | чек | 03.08.2018 | 584.00 |
9 | Клей ПВА 0,5л | чек | 03.08.2018 | 22.40 |
10 | Дюбель-гвоздь 1 пач | чек | 09.08.2018 | 29.20 |
11 | Уголок 16*16 2 шт | чек | 10.08.2018 | 68.00 |
12 | Тройник 16 2 шт | чек | 10.08.2018 | 96.00 |
13 | Фарба біла 2,8 л.- 2 шт | чек | 16.08.2018 | 284.00 |
14 | Фарба водоемульсійна 10 л-2в | чек | 16.08.2018 | 300.00 |
15 | Фарба біла 0,9 л.-2 шт | чек | 16.08.2018 | 104.00 |
16 | Колор 3 шт | чек | 16.08.2018 | 111.00 |
17 | Щітка 60*14 3шт | чек | 16.08.2018 | 20.55 |
18 | Крейда- 2 пач | чек | 16.08.2018 | 44.00 |
19 | Ізвість 2 пач | чек | 16.08.2018 | 62.80 |
20 | Уайт-спирит | чек | 16.08.2018 | 17.80 |
21 | Папір офісний 3 пач | чек | 16.08.2018 | 300.00 |
22 | Оплата послуги виміру повітря на харчоблоці | чек | 14.08.2018 | 178.44 |
23 | Оплата послуги досліду води питної | чек | 14.08.2018 | 244.53 |
24 | Оплата послуги з обрізки дерев | акт №3 | 17.08.2018 | 200.00 |
25 | Оплата послуги з вивезення гілок | акт №4 | 17.08.2018 | 500.00 |
26 | Оплата послуги розпечатки з цифрового носія | чек | 17.08.2018 | 102.00 |
27 | Оплата послуги інтернет | чек | 29.08.2018 | 70.00 |
28 | Оплата послуги за проведення реєстрації ЮО | квитанція | 29.08.2018 | 540.00 |
29 | Оплата послуги по виготовле-нню кліше (штампа та печатки) | Видаткова накладна | 30.08.2019 | 734.00 |
|
|
|
|
|
| Всього |
|
| 5301.92 |
Залишок на кінець періоду 5.08 грн.
Голова батьківського комітету ДНЗ №33__________ Мелешко І.М.
Звіт
По надходженню та використанню благодійних внесків
ДНЗ №33 «Перлинка»
За період 01.07.2018 по 30.07.2018року
1. Залишок на початок періоду 55.20 грн.
2.Надходження
№ | Група | Сума внесків, грн. | Примітка |
1. | Ясельна | 125 | 1400 (вступні внески) |
2. | Молодша | 105.00 за 06.2018 |
|
3. | Середня | 210.00 |
|
4 | Старша | 106.00 за 05.2018 |
|
5 | Спец. гр. | - |
|
4 | Колектив ДНЗ№33 | 2768.80 |
|
| Всього | 4714.8 | п.1+п.2=4770 |
3.Видатки
№ | Назва товару, послуга | Назва підтверджуючого документу | Дата | Сумма, грн |
1. | Бланки «Меню-требование» | чек | 05.07.2018 | 48.00 |
2. | Шпатлівка фініш 25 кг- 1 м | чек | 03.07.2018 | 162.00 |
3. | Цемент М400 25кг-2м | чек | 03.07.2018 | 146.00 |
4. | Жидке стікло 1л | чек | 03.07.2018 | 26.00 |
5. | Скотч малярний -4 шт | чек | 04.07.2018 | 48.00 |
6. | Плівка ПХВ-11 м | чек | 06.06.2018 | 121.00 |
7. | Послуги перекриття даху комори | акт | 07.07.2018 | 1500.00 |
8. | Прокладка резинова-1 шт | чек | 10.07.2018 | 16.00 |
9. | Ізвість гашена -3 шт | чек | 10.07.2018 | 114.00 |
10. | Дюбель-гвоздь 2 пач | чек | 10.07.2018 | 39.40 |
11. | Катридж для змішувача 40 | чек | 10.07.2018 | 34.00 |
12. | Фарба біла 2,8 л.- 3 шт | чек | 13.07.2018 | 438.00 |
13. | Фарба водоемульсійна 10 л-3в | чек | 13.07.2018 | 618.00 |
14. | Фарба голуба 0,9 л.-2 шт | чек | 13.07.2018 | 114.00 |
15. | Колор 4 шт | чек | 13.07.2018 | 132.00 |
16. | Переходник3/4 на ½-2шт | чек | 16.07.2018 | 38.00 |
17. | Кріплення- 2 пач | чек | 16.07.2018 | 52.60 |
18. | Саморізи 1 пач | чек | 16.07.2018 | 23.00 |
19. | Груша до унітаза | чек | 16.07.2018 | 27.00 |
20. | Круг відрізний 180*20мм -1шт | чек | 16.07.2018 | 19.00 |
21. | Заглушка ¾ вн -2шт | чек | 16.07.2018 | 19.00 |
22. | Нитки швейні №40 | чек | 16.07.2018 | 9.00 |
23. | Труба каналізац 110*2м-2 шт | чек | 16.07.2018 | 320.00 |
24. | Хомут ½-8шт | чек | 16.07.2018 | 68.00 |
25. | Редукція 0 100 | чек | 25.07.2018 | 24.00 |
26. | угол каналізац 110х15- 2 шт | чек | 25.07.2018 | 123.00 |
27. | Труба каналізаційна 100 | чек | 25.07.2018 | 84.00 |
28. | Прокладка резинова-4 шт | чек | 25.07.2018 | 28.00 |
29. | Послуги розпечатки з цифрового носія | чек | 27.07.2018 | 102.00 |
30. | Послуги інтернет | чек | 27.07.2018 | 70.00 |
31. | Лампочка 60 В -4шт | чек | 27.07.2018 | 36.00 |
32. | Сітка затир очна 1 пач | чек | 27.07.2018 | 25.00 |
33. | Ізолента | чек | 27.07.2018 | 10.00 |
34. | Протипожежні знаки 2 шт | чек | 27.07.2018 | 22.00 |
35. | Валік -2 шт | чек | 27.07.2018 | 83.00 |
36. | Щітка 60*14-4 шт | чек | 27.07.2018 | 26.00 |
37. | Всього |
|
| 4765.00 |
Залишок на кінець періоду 5,00 грн.
Голова батьківського комітету ДНЗ №33__________ Мелешко І.М.
Звіт
По надходженню та використанню благодійних внесків
ДНЗ №33 «Перлинка»
За період 01.06.2018 по 30.06.2018року
1. Залишок на початок періоду 420.00 грн.
2.Надходження
№ | Група | Сума внесків, грн. | Примітка |
1. | Ясельна | 200.00 | 350(вступні внески) |
2. | Молодша | 220.00 |
|
3. | Середня | 210.00 |
|
4 | Старша | 140.00 |
|
5 | Спец. гр. | 200.00 |
|
4 | Колектив ДНЗ№33 | 2180.00 |
|
| Всього | 3500.00 |
|
3.Видатки
№ | Назва товару, послуга | Назва підтверджуючого документу | Дата | Сумма, грн |
1. | Метла 2 шт. | чек | 10.06.2018 | 138.00 |
2. | Сапа 1 шт. | чек | 10.06.2018 | 38.00 |
3. | Заглушка пластмасова 0.5 дюйм 2 шт. | чек | 13.06.2018 | 7.00 |
4. | Фітинг 0,5 2 шт. | чек | 13.06.2018 | 28.00 |
5. | Труба металопластікова 1 м. | чек | 13.06.2018 | 18.00 |
6. | Замок навісний 3 шт. | чек | 16.06.2018 | 105.00 |
7. | Саморізи 20 шт | чек | 14.06.2018 | 05.00 |
8. | Кільце для ключів 3 шт | чек | 16.06.2018 | 06.00 |
9. | Ізвість гашена | чек | 18.06.2018 | 34.75 |
10. | Дюбель-гвоздь 32 шт | чек | 18.06.2018 | 25.60 |
11. | Навчання завгоспа (електро та тепло господарство) | чек | 15.06.2018 | 675.00 |
12. | Фарба біла 2,8 л.- 3 шт | чек | 21.06.2018 | 375.00 |
13. | Фарба красно-коричн. 2,8 л.- 1 шт | чек | 21.06.2018 | 110.00 |
14. | Фарба вишнева 2,8 л.- 1 шт | чек | 21.06.2018 | 105.00 |
15. | Шпаклівка фінішна 1м- 25 кг. | чек | 21.06.2018 | 112.00 |
16. | Ґрунтовка 5л. 1шт | чек | 21.06.2018 | 168.20 |
17. | Фарба біла 2,8 л.- 3 шт | чек | 23.06.2018 | 420.00 |
18. | Уайт спірит 0,8 - 1шт | чек | 22.06.2018 | 25.00 |
19. | Сальвент 0,47 | чек | 22.06.2018 | 27.00 |
20. | Валік 150мм -1шт | чек | 22.06.2018 | 27.00 |
21. | Щітка 50/14 -3шт | чек | 22.06.2018 | 18.00 |
22. | Валік маляр. Преміум -2шт. | чек | 22.06.2018 | 92.00 |
23. | Фарба зелена світла 0,8 л.- 1 шт | чек | 23.06.2018 | 46.00 |
24. | Уайт спірит 0,4 -1шт | чек | 23.06.2018 | 14.50 |
25. | Пакет великий | чек | 23.06.2018 | 05.00 |
26. | Фарба зелена 0,2 л.- 1 шт | чек | 23.06.2018 | 22.00 |
27. | Лампочка 60 В - 4шт | чек | 25.06.2018 | 28.00 |
28. | Фарба біла 2,8 л.- 2 шт | чек | 27.06.2018 | 282.00 |
29. | Уайт спірит 0,8 - 1шт | чек | 27.06.2018 | 30.75 |
30. | Послуга інтернет | чек | 27.06.2018 | 70.00 |
31. | Лампочка світодіодні 10 В - 3шт | чек | 27.06.2018 | 84.00 |
32. | Відвід сталевий 57 | чек | 27.06.2018 | 23.00 |
33. | Виконання зварювальних робіт | акт | 29.06.2018 | 700.00 |
34. | Всього |
|
| 3864.80 |
Залишок на кінець періоду 55.20грн.
Голова батьківського комітету ДНЗ №33__________ Мелешко І.М.
Звіт
По надходженню та використанню благодійних внесків
ДНЗ №33 «Перлинка»
За період 01.07.2018 по 30.07.2018року
1. Залишок на початок періоду 55.20 грн.
2.Надходження
№ | Група | Сума внесків, грн. | Примітка |
1. | Ясельна | 125 | 1400 (вступні внески) |
2. | Молодша | 105.00 за 06.2018 |
|
3. | Середня | 210.00 |
|
4 | Старша | 106.00 за 05.2018 |
|
5 | Спец. гр. | - |
|
4 | Колектив ДНЗ№33 | 2768.80 |
|
| Всього | 4714.8 | п.1+п.2=4770 |
3.Видатки
№ | Назва товару, послуга | Назва підтверджуючого документу | Дата | Сумма, грн |
1. | Бланки «Меню-требование» | чек | 05.07.2018 | 48.00 |
2. | Шпатлівка фініш 25 кг- 1 м | чек | 03.07.2018 | 162.00 |
3. | Цемент М400 25кг-2м | чек | 03.07.2018 | 146.00 |
4. | Жидке стікло 1л | чек | 03.07.2018 | 26.00 |
5. | Скотч малярний -4 шт | чек | 04.07.2018 | 48.00 |
6. | Плівка ПХВ-11 м | чек | 06.06.2018 | 121.00 |
7. | Послуги перекриття даху комори | акт | 07.07.2018 | 1500.00 |
8. | Прокладка резинова-1 шт | чек | 10.07.2018 | 16.00 |
9. | Ізвість гашена -3 шт | чек | 10.07.2018 | 114.00 |
10. | Дюбель-гвоздь 2 пач | чек | 10.07.2018 | 39.40 |
11. | Катридж для змішувача 40 | чек | 10.07.2018 | 34.00 |
12. | Фарба біла 2,8 л.- 3 шт | чек | 13.07.2018 | 438.00 |
13. | Фарба водоемульсійна 10 л-3в | чек | 13.07.2018 | 618.00 |
14. | Фарба голуба 0,9 л.-2 шт | чек | 13.07.2018 | 114.00 |
15. | Колор 4 шт | чек | 13.07.2018 | 132.00 |
16. | Переходник3/4 на ½-2шт | чек | 16.07.2018 | 38.00 |
17. | Кріплення- 2 пач | чек | 16.07.2018 | 52.60 |
18. | Саморізи 1 пач | чек | 16.07.2018 | 23.00 |
19. | Груша до унітаза | чек | 16.07.2018 | 27.00 |
20. | Круг відрізний 180*20мм -1шт | чек | 16.07.2018 | 19.00 |
21. | Заглушка ¾ вн -2шт | чек | 16.07.2018 | 19.00 |
22. | Нитки швейні №40 | чек | 16.07.2018 | 9.00 |
23. | Труба каналізац 110*2м-2 шт | чек | 16.07.2018 | 320.00 |
24. | Хомут ½-8шт | чек | 16.07.2018 | 68.00 |
25. | Редукція 0 100 | чек | 25.07.2018 | 24.00 |
26. | угол каналізац 110х15- 2 шт | чек | 25.07.2018 | 123.00 |
27. | Труба каналізаційна 100 | чек | 25.07.2018 | 84.00 |
28. | Прокладка резинова-4 шт | чек | 25.07.2018 | 28.00 |
29. | Послуги розпечатки з цифрового носія | чек | 27.07.2018 | 102.00 |
30. | Послуги інтернет | чек | 27.07.2018 | 70.00 |
31. | Лампочка 60 В -4шт | чек | 27.07.2018 | 36.00 |
32. | Сітка затир очна 1 пач | чек | 27.07.2018 | 25.00 |
33. | Ізолента | чек | 27.07.2018 | 10.00 |
34. | Протипожежні знаки 2 шт | чек | 27.07.2018 | 22.00 |
35. | Валік -2 шт | чек | 27.07.2018 | 83.00 |
36. | Щітка 60*14-4 шт | чек | 27.07.2018 | 26.00 |
37. | Всього |
|
| 4765.00 |
Залишок на кінець періоду 5,00 грн.
Голова батьківського комітету ДНЗ №33__________ Мелешко І.М.